Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Задание 2. 1. Отразить в учете оприходование 01.02.2006 г
1. Отразить в учете оприходование 01.02.2006 г. материалов, поступивших от НПО «Боровик». 2. Зарегистрировать счет-фактуру поставщика материалов. Решение: 1. Командой меню Основная деятельность - Покупка - Поступление товаров и услуг - Insert вывести на экран форму Поступление товаров и услуг. 2. В шапке формы указать: В поле Номер оставить значение по умолчанию. В поле от - 01.02.2006 (дата оприходования). В поле Склад - Склад материалов (выбором из справочника Склады (места хранения)). В поле Контрагент - Боровик НПО (выбором из справочника Контрагенты). В поле Договор - Договор № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2006 (выбором из справочника Договоры). 3. На закладке Товары щелчком на кнопке Подбор открыть форму подбора номенклатуры в документ, установить флажки Запрашивать количество и Запрашивать цену, открыть номенклатурную группу Материалы и затем: Двойным щелчком щелкнуть на строке с наименованием первого поступившего материала Плита ДСП 1, 2 х 1, 2. В дополнительной форме Количество и цена указать поступившее количество и цену на единицу измерения, после чего щелкнуть на кнопке ОК. В форме подбора номенклатуры выбрать следующий поступивший материал и указать его количество и цену за единицу и т. д. После ввода сведений о последнем материале вспомогательные формы закрыть. В результате форма документа Поступление товаров и услуг должна принять вид, представленный на рис. На закладке Дополнительно указать: В поле Вх. номер - 1. В поле Вх. дата - 01.02.2006. Провести документ командой меню Действия - Провести. Щелчком на пиктограмме открыть форму с бухгалтерскими проводками этого документа. 7. Щелчком на пиктограмме открыть форму с налоговыми проводками этого документа. 8. Полученный от поставщика счет-фактуру необходимо зарегистрировать и подсистеме учета НДС: В поле Счет-фактура щелкнуть на поле Ввести счет-фактуру. Откроется форма документа Счет-фактура полученный. В нолях Вх. номер и Вх. дата указать номер и дату счета-фактуры поставщика - 720, 01.02.2006. Провести документ. Задание 3 (выполнить самостоятельно) Проверить по данным учета состояние расчетов с поставщиком НПО «Боровик». Для анализа результатов выполнения задания сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.01 за период с 01.02.2006 г. по 01.02.2006 г. с условием отбора вид субконто Контрагенты = Боровик НПО. Проверьте совпадение контрольных цифр (рис.).
|