ПАССИВ
| Код показателя
| На начало отчетного года
| На конец отчетного
периода
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
|
450 000
|
450 000
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
|
|
|
Резервный капитал
|
|
| 6 250
|
в том числе:
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| 60 000
| 19 290
|
ИТОГО по разделу III
|
| 510 000
| 475 540
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
| 40 000
|
Займы и кредиты
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
| 125 849
|
в том числе:
|
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
|
| 11 000
|
задолженность перед персоналом организации
|
|
| 46 875
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
| 15 860
|
задолженность по налогам и сборам
|
|
| 52 114
|
прочие кредиторы
|
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
|
| 50 000
|
Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
|
| 215 849
|
БАЛАНС
|
| 510 000
| 691 389
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
|
|
|
Арендованные основные средства
|
|
|
|
в том числе по лизингу
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные
|
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |