Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Оборотная ведомость по синтетическим счетам (приведена в регистрах упрощенной формы ведения учета)
Баланс, отчет о финансовых результатах
№ п/п
| Регистрация операций
| Наличие и движение средств и источников предприятия по счетам и субсчетам
|
|
|
|
| Сч.
| Сч.
| Сч.
| Сч
| Сч
| Сч.
| Содержание операций
| Дебет
счета
| Кредит
счета
| Сумма оборотов
| Д
| К
| Д
| К
| Д
| К
| Д
| К
| Д
| К
| Д
| К
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| х
| Сальдо на 01.01.
| х
| х
| х
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| х
| Обороты за январь
| х
| х
|
| | | | | | | | | | | | | х
| Сальдо на 01.02.
| х
| х
| х
| | | | | | | | | | | | | Книга учета фактов хозяйственной деятельности (ф.№К-1)
ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА (Форма № В-8)
ЗА ________________ Г.
№ п.п.
| Ф.И.О.
| Должность
| Остаток зарплаты (задолженность работникам)
| Кредит (начислено) счета 70
| Дебет (удержано) счета 70
| К выда-че
| Расписка в получении
| Отчисления на социальное страхование
| в дебет счетов
| Итого по Кт счета 70
| с кредита счетов
| Итого по дебету счета 70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
П риложение Д
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)
Бухгалтерский баланс
на
| |
| | г.
| Коды
| Форма по ОКУД
|
| Дата (число, месяц, год)
|
|
|
| Организация
|
| по ОКПО
|
| Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
|
| Вид экономической деятельности
|
| по ОКВЭД
|
| Организационно-правовая форма/форма собственности
|
|
|
|
|
| по ОКОПФ/ОКФС
|
|
| Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
| по ОКЕИ
| 384 (385)
| | | | | | | | | | | | | | | | | Местонахождение (адрес)
Форма 0710001 с. 2
Форма по ОКУД 0710001
Бухгалтерский баланс
АКТИВ
Пояс-нения¹
| Наименование показателя
| Код
| На отчетную дату отчетного периода (Ск)
| На 31 декабря предыдущего года
(Сн)
| На 31 декабря года, предшествую-щего предыдущему
|
|
|
|
|
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| | Нематериальные активы
|
| | | | | Результаты исследований и разработок
|
| | | | | Нематериальные поисковые активы
|
| | | | | Материальные поисковые активы
|
| | | | | Основные средства
|
| | | | | Доходные вложения в материальные ценности
|
| | | | | Финансовые вложения
|
| | | | | Отложенные налоговые активы
|
| | | | | Прочие внеоборотные активы
|
| | | | | Итого по разделу I
|
| | | | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| | Запасы
|
| | | | | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| | |
|
| | | | | Дебиторская задолженность
|
| | | | | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
| | |
|
| | | | | Денежные средства и денежные эквиваленты
| | |
|
| | | | | Прочие оборотные активы
|
| | | | | Итого по разделу II
|
| | | | | БАЛАНС
|
| | | |
ПАССИВ
Пояс-нения¹
| | Код
|
На отчетную дату отчетного периода
| | | |
На 31 декабря предыду-щего года
| | | |
На 31 декабря года, предшед-ствующего предыдущему
| | | | |
|
|
|
|
|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
| | |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров³
| | |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов
| | |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки)
| | |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| | |
|
|
|
|
|
| Итого по разделу III
|
|
|
|
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества
| | |
|
|
|
|
|
| Резервный и иные целевые фонды
| | |
|
|
|
|
|
| Итого по разделу III
|
|
|
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
| Заемные средства
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства
| | |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства
|
|
|
|
|
| Прочие обязательства
|
|
|
|
|
| Итого по разделу IV
|
|
|
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
| Заемные средства
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженость
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства
|
|
|
|
|
| Прочие обязательства
|
|
|
|
|
| Итого по разделу V
|
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
| | | | | | | | | | Руководитель
|
|
|
| Главный бухгалтер
|
|
|
| | |
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
|
| (подпись)
|
| (расшифровка подписи)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| “
|
| ”
|
|
|
| г.
| |
Примечания
| 1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
| 2) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
| 3) Заполняется некоммерческими организациями.
| | | | | | | | | |
|