Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Цель программы.
Повышение объема и качества музейного обслуживания населения городского округа Кохма.
Целевые показатели
Наименование показателя
| ед. изм.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общее число посещений МБУ «Музей истории городского округа Кохма»
| человек
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. число человек индивидуальных посещений музея
| человек
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. число человек экскурсионных посещений музея
| человек
|
|
|
|
|
|
|
|
| Количество выставок
| единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
| Количество экскурсий
| единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
| Количество культурно-массовых мероприятий
| единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
| Число предписаний надзорных органов
| предписаний
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доля экспонатов, находящихся в запасе и не выставляющихся по причине отсутствия площадей, от числа экспонатов в музее
| единиц
| -
| 0, 4
| 0, 5
| 0, 5
| 0, 5
| 0, 5
| 0, 4
| 0, 4
|
Тактические задачи и мероприятия.
Тактические задачи и мероприятия не формируются, так как цель ведомственной целевой программы не предполагает осуществление дополнительных усилий, направленных на изменение сложившейся ситуации (т.е. дополнительных усилий, которые предполагается предпринять в плановом периоде, помимо регулярной деятельности по оказанию муниципальной услуги на текущем уровне).
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)
| Источники финансирования
|
|
|
|
| Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2+стр.3)
| 469, 76
| 469, 76
| 469, 76
|
| Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч.
| 469, 76
| 410, 76
| 469, 76
| 2.1
| Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год)
| 469, 76
| 410, 76
|
| 2.2
| Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год
|
|
| 469, 76
| 2.3
| Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающие расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году)
|
|
|
|
| Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП
|
| 59, 0
|
| 3.1
| Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП)
|
| 59, 0
|
| 3.2
| Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований)
|
|
|
| 3.3
| Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП
|
|
|
|
|