Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Прийом пошти
Автомобілі поштових перевізників приймаються поза чергою, але в разі наявності вільного комірника та запису постачальника в графік поставок. Товар приймається по кількості місць (палет, коробок, ящиків, пакетів). Основні вимоги до товару, привезеного поштою: ü повна кількість місць, зазначених в поштовій декларації; ü цілісність місць; ü наявність документів постачальника (видаткові накладні-окремим місцем). Після прийому місць, комірник ставить підпис і складський штамп в поштовій декларації. Один екземпляр поштової декларації залишається у відділі «Прийому товару», роблячи помітку в «Журналі запису постачальників», що товар доставлено поштою. !!! При комісійному прийомі товару в «Бланку прийому товару» обов’язково повинні бути два підписи: комірника та представника торгового відділу. Після закінчення прийому товару, комірник поміщає «Бланк прийому товару» у відповідну папку. 5. Звірка документів Виконавець: комірник, начальник відділу «Прийому товару», або уповноважена ним особа. Після перерахунку товару здійснюється звірка «Бланку прийому товару» з документами постачальника комірником та начальником відділу «Прийому товару», або уповноваженою ним особою, на предмет відповідності фактично прийнятого товару з накладною постачальника. !!! Забороняється самостійна звірка видаткових документів з «Бланком прийому товару» комірником (звірка проводиться з начальником відділу «Прийому товару», або уповноваженою ним особою). Комірник фіксує дані про поставку в «Журналі поставок», в якій зазначає: ü відділ; ü назва постачальника; ü номер видаткової накладної; ü дата поставки; ü сума з ПДВ; ü номер замовлення товару; ü підпис комірника, який проводив перерахунок товару. По закінченню звірки та фіксування у «Журналі поставок», документи постачальника передаються обліковцю для оприбуткування товару.
6. Оформлення документів постачальника Виконавець: обліковець, молодший бухгалтер, комірник. Постачальнику повертається один екземпляр видаткової накладної, довіреність і ТТН (товарно-транспортна накладна). Видаткова накладна підписується комірником, який приймав товар, і надається молодшому бухгалтеру для виписки довіреності. Довіреність є типової форми, і має містити підписи директора та головного бухгалтера.
6.1. Довіреність видається в разі виконання наступних вимог: – якість товару задовольняє вимогам ПрАТ «Нова лінія»; – немає розбіжностей (в більшу сторону) між замовленням та видатковою накладною постачальника. Виписана довіреність і одинекземплярвидатковоїнакладної підписується начальником відділу «Прийому товару» і віддається представнику постачальника. У разі поставки товару поштовим перевізником, пакет документів постачальника відправляється поштою і реєструється у «Журналі відправки кореспонденції». Товарно - транспортнанакладна підписується комірником, який приймав товар, і відмічається складським штампом (з зазначенням складених актів) Другийекземплярвидатковоїнакладної постачальника підписується особою, що проводила звірку, та комірником.
6.2. Довіреність не видається у таких випадках: – фактична кількість товару не відповідає кількості, зазначеній в накладній постачальника (нестача, лишок); – якість товару не задовольняє вимогам ПрАТ «Нова лінія»; – доставлені артикули не існують в системі POTAMUS; – штрих-код товару не відповідає штрих-коду, зазначеному у «Бланку прийому товару»; – порушено температурний режим зберігання та перевезення товару, що вплинуло на якісні показники; – товар доставлений з менш, ніж 2/3 терміну придатності, що зазначений на ньому. В таких випадках комірник акуратно перекреслює кількість в двох примірниках товарно-транспортних накладних і вказує поруч кількість, отриману під час перерахунку (прописом). Складає «Акт нестачі/надлишку», в якому вказуються всі розбіжності по даній поставці. Комісія у складі комірника, що проводив прийом товару, представника постачальника, який був присутнім під час прийому товару та співробітника СБ, підписує даний акт. В разі відсутності представника постачальника, акт підписує співробітник торгового відділу, що підтверджує розбіжності. Накладна постачальника перекреслюється ручкою, а екземпляр маркету – олівцем. Документи розподіляються наступним чином: – постачальнику – оригінал видаткової накладної (виправлений), «Акт нестачі та надлишків» (оригінал); – обліковцю - оригінал видаткової накладної (виправлений), «Акт нестачі та надлишків» (копія); – представнику охорони - «Акт нестачі та надлишків» (копія).
У подібних випадках молодший бухгалтер не видає доручення постачальнику, а залишає його зарезервованим до отримання оригіналів документів, виправлених постачальником. Обліковець відділу «Прийому товару» ставить на прихід товар з урахуванням актів та вимагає від постачальника заміну документів (спочатку факсимільну копію, а пізніше – оригінал). !!! Заміна документів має відбутися протягом п’яти днів, в іншому випадку, наступна поставка прийматися не буде.
7. Введення товару в систему «POTAMUS» (оприбуткування). Виконавець: обліковець
|